财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公开04表 | 编制单位:乐清市青少年宫 | | | | | | | | | | 2015年度 | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,072,900.00 | 1,068,991.55 | 1,065,375.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 962,900.00 | 962,900.00 | 0.00 | 958,991.55 | 958,991.55 | 0.00 | 775,396.91 | 775,396.91 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,580,000.00 | 5,329,420.87 | 5,189,620.30 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 871,800.00 | 871,800.00 | 0.00 | 876,191.55 | 876,191.55 | 0.00 | 692,596.91 | 692,596.91 | 0.00 | | 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 91,100.00 | 91,100.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 | | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 7,690,000.00 | 110,000.00 | 7,580,000.00 | 5,439,420.87 | 110,000.00 | 5,329,420.87 | 5,407,230.24 | 77,809.37 | 5,329,420.87 | | 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 7,690,000.00 | 110,000.00 | 7,580,000.00 | 5,439,420.87 | 110,000.00 | 5,329,420.87 | 5,407,230.24 | 77,809.37 | 5,329,420.87 | | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1,020,200.00 | 1,020,200.00 | 0.00 | 1,014,927.15 | 1,014,927.15 | 0.00 | 799,445.52 | 799,445.52 | 0.00 | | 60 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 52,700.00 | 52,700.00 | 0.00 | 54,064.40 | 54,064.40 | 0.00 | 53,760.76 | 53,760.76 | 0.00 | | 61 | | | | | | | | | | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63 | | | | | | | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 567,543.91 | 567,543.91 | 0.00 | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,044,391.24 | 160,609.37 | 4,883,781.87 | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 125,053.00 | 125,053.00 | 0.00 | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 445,639.00 | 0.00 | 445,639.00 | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73 | | | | | | | | | | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 51 | 7,580,000.00 | 0.00 | 7,580,000.00 | 5,329,420.87 | 0.00 | 5,329,420.87 | 5,329,420.87 | 0.00 | 5,329,420.87 | | 74 | | | | | | | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75 | | | | | | | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76 | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 8,652,900.00 | 6,398,412.42 | 6,254,995.85 | 本年支出合计 | 77 | 8,652,900.00 | 1,072,900.00 | 7,580,000.00 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 | 6,182,627.15 | 853,206.28 | 5,329,420.87 | 本年支出合计 | 77 | 8,652,900.00 | 1,072,900.00 | 7,580,000.00 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 | 6,182,627.15 | 853,206.28 | 5,329,420.87 | | 25 | | | | | 78 | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 143,416.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,785.27 | 215,785.27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,785.27 | 215,785.27 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 3,616.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,594.64 | 183,594.64 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,594.64 | 183,594.64 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 139,800.57 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,190.63 | 32,190.63 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,190.63 | 32,190.63 | 0.00 | | 29 | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | 总计 | 30 | 8,652,900.00 | 6,398,412.42 | 6,398,412.42 | 总计 | 83 | 8,652,900.00 | 1,072,900.00 | 7,580,000.00 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 | 支出总计 | 83 | 8,652,900.00 | 1,072,900.00 | 7,580,000.00 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 | 6,398,412.42 | 1,068,991.55 | 5,329,420.87 |
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